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月末结账固定资产未结账怎么处理

发布时间:2021-04-29 14:02来源:会计教练

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月末结账在进行固定资产处理是需要进行结账的处理的,这个结账基本每个月都会进行的,在对于这个月末结账固定资产未结账怎么处理,在对于这个相关的内容,小编已经在下文中整理好了,想要学习和了解的小伙伴们一起来看看下文吧,希望可以帮助到大家哦,更多的内容可以加入到我们的会计交流群哦。

月末结账在进行固定资产处理是需要进行结账的处理的,这个结账基本每个月都会进行的,在对于这个月末结账固定资产未结账怎么处理,在对于这个相关的内容,小编已经在下文中整理好了,想要学习和了解的小伙伴们一起来看看下文吧,希望可以帮助到大家哦,更多的内容可以加入到我们的会计交流群哦。

月末结账固定资产未结账怎么处理

月末结账固定资产未结账处理

1、如果说固定资产使用了,录了固定资产卡片,可以直接去用友通T3软件的固定资产模块进行计提折旧,生成会计凭证,然后结账。

2、如果说是固定资产没使用,之前就是误操作启用了,现在又不想用了,那么怎么取消呢,操作步骤如下:

a、用账套主管登录系统管理,如 demo 登录系统管理。

b、点账套菜单下的启用,取消固定资产前面的勾,退出就可以了。

用友固定资产月末怎么结账?

每个月两个模块都要结账。

固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目对账的结果

由于固定资产模块提完折旧卡片信息就更新了,但是对比的总账数据必须等到生成的凭证都记账之后才算,所以通常在固定资产月末结账时提示不平衡,这是正常现象,所以固定资产模块选项里 专门提供了个选项是 ‘在固定资产与总账对账不平时允许固定资产结账’这个控制。

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