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当月开的发票当月已付款怎么做会计分录

发布时间:2020-11-13 16:19来源:会计教练

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下文会计教练小编为大家讲解的是当月开的发票当月已付款怎么做会计分录,这部分的内容大家可能非常熟悉了,小编之前也给大家分享过类似的账务处理,对于这部分内容仍然有疑问的同学,欢迎跟着小编一起学习呀,希望小编整理的这些内容可以帮助到大家。

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当月开的发票当月已付款怎么做分录?

答:相关分录如下:

开票时:

借:应收账款

贷:主营业务收入

应交税费-应交增值税-销项税额

取得款项时:

借:银行存款

贷:应收账款

或者:

一次性做分录:

借:现金\银行存款

贷:主营业务收入

应交税金--应交增值税(销项税额)

本月取得的发票是不是一定要本月做账?

答:如果是自己开的,那就要当月入账;

如果不是的话,那就不一定当月入账;

对于是否到账需要协商一下;

具体可向当地税务局咨询.

若是一般纳税人购材料的增值税发票,必须在自开具之日起90天内认证抵扣,否则不允许抵扣.

而小规模纳税人一般也是在收到发票即入帐,不会等到年底才入帐.

若是发生的差旅费,招待费等发票只要是在当年内入帐都可以,跨月是允许的.

因此,需要视情况而论.

当月开的发票当月已付款怎么做会计分录?看完上文内容,大家都清楚了吗?在做相关的账务处理时,要注意借贷方向内容。大家有任何问题,可以随时咨询我们的在线答疑老师,帮你解答疑惑。想要学习更多会计知识内容,可以扫描二维码添加老师微信,咨询更多内容详情。

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