在现在企业工作的财务人员好多现在都在用财务软件在做账,那就是用友的财务软件,这个财务软件解决了很多人的在工作中的困扰,那么用友软件的会计凭证审核步骤是什么,在下文小编把详细的内容整理好了,想要了解更多的内容的,一起来看看下文吧。
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步骤:
1、更换操作员:在企业门户中单击菜单【重注册】,屏幕显示“系统登录”,选取帐套后单击【确认】;在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击【确认】;
2.审核:单击【审核凭证】下的【审核凭证】,设置要进行审核的凭证条件,点击“确认”选择要审核的凭证,点击“确定”,点击单击“审核”或【审核】菜单下的【成批审核凭证】;
3.取消审核:如上进入审核凭证窗口,点击单击“取消”或【审核】菜单下的【成批取消审核】;
4.标识错误:如上进入审核凭证窗口,可单击【标错】,系统在该凭证上标识为有错,便于制单人进行修改;
5.审核完毕,单击【退出】。
注意事项:
1.制单人与审核人不能是同一人;审核前必须更换操作员(重新注册);
2.凭证一经审核便不能修改和删除,若要修改删除可先取消审核;
3.取消复核只能由复核人自已进行。
以上即是用友软件的会计凭证审核步骤是什么内容啦,小编就分享到这里啦。对于用友软件的会计凭证审核步骤内容有所了解也有所掌握了,那么大家还有什么疑问,可以咨询我们的在线答疑老师,如果还需要了解更多关于会计知识的小伙伴们可以点击文章最下方的领取内容,里面有海量的会计课程免费领取哦。
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